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送彩金平台2017年度部门决算
时间:2018-08-01 18:04 来源:未知 作者:财务审计 点击:



送彩金平台2017年度部门决算
 
一、部门基本情况

1.部门职责。
(一)提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
(二)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。
(三)拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,指导全市粮食市场建设,协同有关部门共同管好粮食市场,维护正常的粮食流通秩序;贯彻实施粮食质量标准、监测制度及技术规范。
(四)负责对全市粮食经营者从事粮食收购、储存环节及政策性用粮的购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;监督实施粮食储存、运输的技术规范;开展粮食流通对外合作交流。
(五)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作;指导粮食储备体系建设。
(六)编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议,参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。
(七)负责全市粮食统计、流通信息工作;指导、监督粮食系统财务工作。
(八)会同有关部门组织粮食安全市长责任制落实情况的考核。
(九)负责涉及粮食领域的简政放权、放管结合、优化服务改革工作。
(十)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导所属单位抓好党的建设工作。
(十一)承办市委、市政府和市发展改革委交办的其它事项。
2. 机构设置。
根据上述职责,市粮食局设6个职能科室,分别是办公室、机关党建科(挂人事科牌子)、调控科(挂许可服务科牌子)、监督检查科(挂政策法规科牌子)、规划财务科、仓储和产业科。
 
3.单位构成。
送彩金平台部门决算包括:局机关预算、局属事业单位决算。
纳入送彩金平台2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、送彩金平台(本级)
2、送彩金平台储备粮管理处
3、送彩金平台军粮供应中心 

二、公开表格

1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》。
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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三、预算执行情况分析

(一)总体情况
2017年度本部门决算收入2,085.01万元,比上年增加883.26万元,增长73.50%,主要原因为:收到上级拨付“优质粮食工程”项目专项资金240万元,追加人员经费110万元,收到省政府预拨的军民融合军粮保障创新示范工程项目专项配套资金700万元。与2017年度部门预算收入1,029.02万元相比,多收1,055.99万元,主要原因为:收到上级拨付“优质粮食工程”项目专项资金240万元,追加人员经费110万元,收到省政府预拨的军民融合军粮保障创新示范工程项目专项配套资金700万元。
      2017年度本部门决算支出1,164.91万元,比上年增加7.18万元,增长0.62 %,主要原因为:行政运行支出增加41.83万元,粮食专项业务活动支出增加32.15万元,其他粮油事务支出减少54.73万元。与2017年度部门预算支出1,038.70万元相比,多支126.21万元,主要原因为:追加人员经费110万元。多支资金的来源为:财政拨款收入。
     2017年度本部门决算财政拨款支出1,162.95万元,比上年增加9.27万元,增长0.80%,主要原因为:行政运行支出增加41.83万元,粮食专项业务活动支出增加32.15万元,其他粮油事务支出减少54.73万元。与2017年度部门预算支出1,038.70万元相比,多支85.00万元,主要原因为:人员经费支出110万元。多支资金的来源为:财政拨款收入。
(二)“三公”经费支出情况
     2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 5.44万元,比上年减少0.92万元,降低14.51%。其中:
     1.因公出国(境)费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00 %,主要原因为:没有因公出国(境)计划。
     2.公务用车购置及运行费 1.97万元,比上年减少0.42万元,降低17.46 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
     (1)公务用车购置费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因为:没有公务用车购置计划。
     (2)公务用车运行维护费1.97万元,比上年减少0.42万元,降低17.46%,主要原因为:公务用车较去年减少1辆。
     截至2017年底,本部门公务用车保有量为2辆。
     3.公务接待费3.47万元,比上年减少0.51万元,降低12.73%,主要原因为:严格控制经费支出,降低了公务接待费用。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度国内公务接待共43个批次、386人。
(三)机关运行经费支出情况。
     2017年本部门机关运行经费支出57.13万元,比2016年减少1.19万元,降低2 %。主要原因为:加强了预算支出管理,严格控制经费支出,降低了机关运行经费支出。
(四)政府采购支出情况
     2017年本部门政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元,占支出总额的100%。全年共授予企业政府采购合同6万元,其中:授予小微企业合同金额6万元,占授予合同总金额的100%。
(五)国有资产占用情况
     截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积3,590.90平方米,其中办公用房3,590.90平方米;共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、数据口径及名词解释

     1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
     2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
     3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
     4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
     5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
     6.其他名词解释。

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